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Cierre del Ejercicio Fiscal 2019 – 7 Días

¿Por qué tomar este curso?

¿Planeas el coeficiente de utilidad que utilizarás el siguiente ejercicio?
Si cerraras el ejercicio en este momento… ¿Cuánto impuesto tendrías que pagar?
Renta este curso y realiza de la mano de un experto, una revisión de los aspectos importantes a considerar para tener un cierre del ejercicio planeado y disminuir contratiempos en tu declaración anual.
Identifica los puntos importantes a considerar para el pre-cierre del ejercicio, con objeto de tener un cierre del ejercicio planeado, considerando las obligaciones y requisitos a cumplir como patrón, los aspectos a considerar en la contabilidad electrónica, las revisiones y conciliaciones en los pagos provisionales y definitivos de IVA, así como la preparación del cierre fiscal para la determinación del resultado fiscal, del impuesto sobre la renta anual y del coeficiente de utilidad esperados, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, su Reglamento, el Código Fiscal de la Federación y la Resolución Miscelánea fiscal vigentes.

Dirigido a:

Contadores, Auxiliares, Administradores, Empresarios y todo aquella persona moral régimen general y personas físicas con actividad empresarial, honorarios y arrendamiento interesados en hacer un check list de los aspectos importantes a considerar para el cierre del ejercicio.

Temática

CAPÍTULO I. CÓMO PATRÓN
• Cálculo y pago de Aguinaldos y retención de ISR
• Deducción de erogaciones que sean ingresos exentos para los trabajadores
• Deducción de Viáticos y gastos de viaje y entrega de constancias a los trabajadores
• Recibos de nómina, requisitos para deducir y timbrar
• Subsidio para el empleo, requisitos para su aplicación y recuperación en su caso
• Ajuste anual de sueldos y salarios

CAPÍTULO II. CONTABILIDAD ELECTRÓNICA
• Balanzas de comprobación a la fecha del pre cierre
• Depuración de balanzas de comprobación
• Verificar conciliación de CFDI emitidos y recibidos contabilidad contra repositorio
• Revisión de asientos contables sin flujo de efectivo
• Verificación de adquisiciones y ventas de activos fijos en el ejercicio
• Verificación de conciliación de saldos contables y administrativos
• Inventario físico anual y conciliación con sistema administrativo
• Balanzas de comprobación proyectadas al 31 de diciembre 2019

CAPÍTULO III. PAGOS PROVISIONALES DE ISR
• Coeficiente de utilidad del ejercicio y el esperado para el siguiente
• Papeles de trabajo de los pagos provisionales ya presentados
• Deducción inmediata en los pagos provisionales
• Pérdidas fiscales amortizadas y su control
• Acreditamientos contra pagos provisionales
• Conciliación entre lo calculado, lo provisionado y lo pagado
• Revisión de retenciones de ISR, IVA mensual definitivo y su conciliación

CAPÍTULO IV. DECLARACIÓN ANUAL
• Determinación del Resultado fiscal o pérdida fiscal con balanza proyectada
• Identificar origen y saldo de contribuciones a favor
• Verificar control de contribuciones a pagar y su pago posterior
• Identificar operaciones con partes relacionadas
• Facilidades fiscales y estímulos fiscales aplicables
• Deducción de cuentas incobrables
• Deducción de anticipo de gastos
• Pagos a contribuyentes flujo de efectivo
• Pedimentos de importación y exportación
• Constancias de pagos al extranjero
• Deducción de inversiones

Instructor

C.P.C. y M.M. José Rodolfo López Quián

Manual del Participante

Para ver el manual completo, réntalo y comienza a descargar todos los archivos

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Duración

5 Horas 3 Minutos

Fecha de Grabación

7 de Noviembre de 2019

Incluye:

Libro de Consulta PDF
Constancia de Grabación

Requerimientos:

Conexión a Internet  preferentemente via LAN.
Navegador: Chrome o Mozilla (No Internet Explorer ni EDGE).
De preferencia uso de auriculares/audífonos.
No tener más aplicaciones abiertas.

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